Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Стоит ли ИП СНР с видом деятельности ...
    Частичный возврат денежных средств за...
    банковские услуги обязательно нужно п...
    оприходованы деньги Д1010 К4410-как а...
    Услуги приобретенные от нерезидента
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Проводить в 1с8 услуги и ТМЦ приобретенные через авансы     
    Реги
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Мар 23, 2009 22:39:25 Сообщить модератору   

    Можно ли проводить в 1с8 услуги и ТМЦ приобретенные через авансовый отчет?
    Вроде все проводится и с\ф тоже, а проводки через поставщика сч. 3310 не дает , сразу Д1330 - К 1251 , это нормально?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Мар 23, 2009 23:22:32   

    Для сч.3310 нужно занести поступление через документ "Поступление ТМЗ и услуг"
    Дт1330 Кт3310
    а в "авансовом отчете" тогда провести оплату в закладке "Оплата".
    Дт3310 Кт1251

    Но можно оставить как есть
    Реги говорит:
    проводить в 1с8 услуги и ТМЦ приобретенные через авансовый отчет

    ведь
    Реги говорит:
    все проводится и с\ф тоже,

    при этом проводка
    Реги говорит:
    Д1330 - К 1251

    Реги говорит:
    это нормально


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Реги
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Мар 23, 2009 23:43:23 Сообщить модератору   

    Сомнения мучают.. на счет проводки Д1330 - К 1251
    Потом как я смогу собрать 100 если не вижу контрагентов, от кого поступление было?
    И кажется где-то может вылезти результат этой не совсем корректной проводки?

    Елена, а у Вас есть в 8-ке счет 7212? Был или сами создавали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ищук Наталья
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Мар 24, 2009 09:46:37   

    Реги, "На счет , выровнить номерацию.. не нахожу такое в меню .."ПКО и РКО по кнопе действия редактировать номер""

    Зайдите: Сервис -- служебные -- определение стратегии редактирования номеров (кодов) объектов
    и меняняйте в нужных позициях "НЕДОСТУПНО" на "ДОСТУПНО"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Мар 24, 2009 10:28:37   

    Реги говорит:
    Потом как я смогу собрать 100 если не вижу контрагентов, от кого поступление было

    Если Вы заполняете в аванс.отчете реквизиты контрагента и вбиваете счет-фактуру то у Вас проблем с 100 формой не должно быть. 100 автоматом заполнится на основании данных ав.отчета и контрагента которого Вы указываете в ав.отчете.
    Если для Вас важно соответствие поступления товара и сч.3310 то
    Елена Т говорит:
    Для сч.3310 нужно занести поступление через документ "Поступление ТМЗ и услуг"
    Дт1330 Кт3310
    а в "авансовом отчете" тогда провести оплату в закладке "Оплата".
    Дт3310 Кт1251

    Реги говорит:
    И кажется где-то может вылезти результат этой не совсем корректной проводки?

    Это корректная проводка
    Реги говорит:
    Елена, а у Вас есть в 8-ке счет 7212

    Нет, мне достаточно использовать сч.7210.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Мар 24, 2009 10:34:07 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Реги писал(а):И кажется где-то может вылезти результат этой не совсем корректной проводки?

    Это корректная проводка

    Эта проводка была корректна на заре становления казахстанского бухучета (201-208 - 333.1). С тех пор много воды утекло...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Мар 24, 2009 10:36:39   

    Она и сейчас корректна, т.к. есть все реквизиты для заполнения идентичные документу "Поступление ТМЗ и услуг", никакой проблемы с этим не вижу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Мар 24, 2009 11:15:15   

    Реги если не зайдете под своим логином, то здесь вы больше не напишите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Мар 25, 2009 00:46:48 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    есть все реквизиты для заполнения идентичные документу "Поступление ТМЗ и услуг"

    Если Рейтинг пошел на поводу у бухгалтеров "Потому что мне так хочется" и вставил реквизиты для 100.00, 300.00 и 307.00 в авансовый отчет, это не значит, что проводка корректна.
    Елена Т говорит:
    никакой проблемы с этим не вижу

    Проблемы нет, кроме логической несостыковки.
    1. Вы перечисляете безналом ТОО (ИП, АО) (ПП исходящее) - ТОО (ИП, АО) выписывает накладную и СФ (Поступление ТМЗ и услуг). Поставщик - ТОО (ИП, АО). Логично?
    2. Вы выдаете наличку подотчетнику (РКО) - подотчетник приносит квитанцию (фискальный чек) от ТОО (ИП, АО). Составляется авансовый отчет об оплате ТОО (ИП, АО). ТОО (ИП, АО) выписывает накладную и СФ. (Поступление ТМЗ и услуг). Поставщик - ТОО (ИП, АО). Логично?
    3. Вы выдаете наличку подотчетнику (РКО) - подотчетник приносит квитанцию (фискальный чек), накладную и СФ от ТОО (ИП, АО). Составляется авансовый отчет об оприходовании от подотчетника ТМЦ. Поставщик - ТОО (ИП, АО). На каком этапе потерялась логика?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Мар 25, 2009 01:24:04   

    В корреспонденции счетов по бух.учету данная проводка существует по сей день и корректна.
    1. Выдаю в подотчет деньги сотруднику
    Дт1251 Кт1010
    2. Он отчитывается -приносит все необходимые документы и я оприходываю ТМЗ по ав.отчету, в доп.реквизитах по приходу ТМЗ указываю конрагента-поставщика.
    Дт1310-1330 Кт1251
    Да он не попадает на сч.3310. Но он и не является "Поставщиком" с большой буквы для меня, это разовый закуп у данного контрагента за наличку, зачем делать лишние движения, когда можно сразу в ав.отчете отразить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Мар 25, 2009 01:48:55 Сообщить модератору   

    О5-25...
    Я про то, что подотчетное лицо не может быть поставщиком в принципе и приходывать надо от поставщика, неважно с какой буквы, а Вы мне снова-заново. Делайте, как знаете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Мар 25, 2009 11:39:43   

    Даже в МСФО есть такая проводка.
    Я понимаю что Вы хотите научить правилам поведения в 1с -новичков так и стоит учить.
    Но когда есть опыт и практика, то знаешь много путей как можно провести это в 1с.
    Тем более в 1с 8.х есть все реквизиты по поставщику в ав.отчете для того чтобы данные попали в отчетность ЭФНО.
    Зачем тогда они добавлены разработчиками в ав.отчет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz