Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Сверка отчета о доходах и расходах с ...
    Сверка данных по данным декларации и финансовой отчетности
    Помогите найти годовой финансовой отчетности
    Событие после утверждения годовой фин...
    Как проанализировать финансовое состо...
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Годовой отчет - Форма 100.25 Сверка финансовой отчетности с Декларацией по КПН     
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #101 Ср Мар 18, 2009 11:43:16 Сообщить модератору   

    Добрый день, уважаемые..
    и мне подскажите, плизз..
    может кто и сталкивался,
    у меня уже голова кругом от этой сверки!!! Все вроде правильно забито, да вот итог не идет в строке 100.25.054, а именно на сумму разницы между начисленным КПНом по НУ и оплаченными суммами, т.е. то, что мы должны доначислить. Confused
    может, кто поможет, а... Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бота Казангаповна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #102 Ср Мар 18, 2009 12:04:19   

    у меня по сверке сумма по БУ больше чем по НУ. а в самой декларации убыток меньше чем по БУ.строка 100.00.046 перенесенные убытки за пред.годпо форме 100.12.03 не садится.Почему?или сделать это в ручную?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadezhdats
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #103 Ср Мар 18, 2009 12:08:41   

    Nemo говорит:
    вот итог не идет в строке 100.25.054, а именно на сумму разницы между начисленным КПНом по НУ и оплаченными суммами, т.е. то, что мы должны доначислить.

    в отчете о прибылях и убытках у вас должна быть указана сумма расходов по КПН= сумма КПН по декларации+ налоговое обязательство по отложенному КПН (если есть)
    проверьте соответствие этой строки по БУ в 1С и сделайте корректировку по уже рассчитаному КПН по 100ф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #104 Ср Мар 18, 2009 12:16:11   

    скажите профи,а вот если убыток,то в сверке кпн -0 будет,а в отчете о прибылях и убытках кпн тоже не будет?? а в 1с кпн начислять надо будет или нет?? или если убыток то кпн ни в сверке,ни в отчетох о дох. и расх,ни в 1с ничисленого не будет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadezhdats
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #105 Ср Мар 18, 2009 12:26:22 Сказали Спасибо❤   

    *МАКС* говорит:
    в отчете о прибылях и убытках кпн тоже не будет??

    не будет
    *МАКС* говорит:
    а в 1с кпн начислять надо будет или нет??

    не надо
    *МАКС* говорит:
    если убыток то кпн ни в сверке,ни в отчетох о дох. и расх,ни в 1с ничисленого не будет?

    да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #106 Ср Мар 18, 2009 12:44:12   

    скажите профи,в сверке в строке 100,25,025- по фин. отчетности,есть ли способ ее проверить в ручную эту сумму? берем себестоимость +7210,и из счета 7210 отнимаем то что есть в других приложениях? так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Иса
    Нерезидент Баланса


      

    #107 Ср Мар 18, 2009 15:06:51 Сообщить модератору   

    Добрый День!!! По ОСВ имеются обороты по сч.7110 "Расходы по КПН" начисленный в сумме 16 млн. При этом при заполнении сверки 100.25 в строке 100.25.002 числится сумма расчитанная по расчет прил.21, т.е.11 млн. Строка 100.25.052 этой же формы расходится на сумму разницы 5 млн.,которая равна разнице 16 и 11 млн.тенге. Могу ли я эту разницу отнести на строку 100.25.050 "Другие расходы" (по фин.отчетности)? Верно ли это будет, иначе расчет не сходится?.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #108 Ср Мар 18, 2009 15:09:56   

    Иса
    а какая сумма КПН правильная-то?

    Добавлено спустя 50 секунд:

    сдаётся мне, что КПН исчисленный в Декларации - он же расходы по КПН в фин учёте, разве нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    pochta_eva
    Нерезидент Баланса


      

    #109 Ср Мар 18, 2009 15:14:18 Сообщить модератору   

    у меня тоже убыток, и я сначала сумму убытка с "-" поставила в строку 100.00.047 и она перенеслась в 100.21.001 тоже с минусом (больше никаких цифр в 21 приложении я не ставила, только заполнила
    Ираида Петровна говорит:
    Там на 2-ой стр. код ОКПО, вид деят-ти, орг-правовая форма и т.п.

    )
    но теперь у меня не идет сверка (прил 25) именно на сумму убытка....
    ???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ираида Петровна
    Нерезидент Баланса


      

    #110 Ср Мар 18, 2009 15:24:43 Сообщить модератору   

    )
    но теперь у меня не идет сверка (прил 25) именно на сумму убытка....
    ???[/quote]

    поэтому не недо сумму убытка ставить в 100.00.047 и 100.00.021, они понапишут, не первый раз же.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    pochta_eva
    Нерезидент Баланса


      

    #111 Ср Мар 18, 2009 15:27:21 Сообщить модератору   

    так я убрала эту сумму из 100.00.047 и из 21 приложения
    и теперь не идет сверка Confused

    Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:

    получается, что если в строке 100.00.047 - 0, то и в 100.25.003 - 0
    тогда и в 100.25.054 должон быть 0
    а там пеперь минус.... Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kaz
    Нерезидент Баланса


      

    #112 Ср Мар 18, 2009 15:32:07 Сообщить модератору   

    у меня получилось вот что в ф100.25.025 по НУ больше, чем по БУ, из-за того, что в ф 100.08 в строке 100.08.008 считается вместе с разницей остатка товара на нач. и конец года. Если я суммирую эту разницу и в БУ, то вообще ерунда с фин рез. получается.
    я уже наверное, гоню?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ираида Петровна
    Нерезидент Баланса


      

    #113 Ср Мар 18, 2009 15:33:55 Сообщить модератору   

    Если у вас бух. учет отличается от налогового, то 25 ф. и не должна "идти" - это нормально.

    А если у вас одинаковый БУ и НУ - то это неправильно.

    Там срвниваются даные отчета о приб и уб (по бух учету) и декл. по КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    pochta_eva
    Нерезидент Баланса


      

    #114 Ср Мар 18, 2009 15:41:52 Сообщить модератору   

    да, у меня БУ и НУ отличаются

    я не знала сверка тогда не должна "идти"...теперь буду знать)
    спасибо Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kaz
    Нерезидент Баланса


      

    #115 Ср Мар 18, 2009 15:55:49 Сообщить модератору   

    подскажите пост №101, п о ж а л у й с т а.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #116 Ср Мар 18, 2009 16:09:12   

    pochta_eva говорит:
    да, у меня БУ и НУ отличаются

    я не знала сверка тогда не должна "идти"...теперь буду знать)
    спасибо Smile

    Что значит не должна "идти"? по стр. 100.25.054 вы должны выйти на свой результат

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    pochta_eva
    Нерезидент Баланса


      

    #117 Ср Мар 18, 2009 16:24:18 Сообщить модератору   

    на свой результат какой?
    разницы между БУ и НУ?
    или на строку 100.00.042???

    я так понимаю в строке 100.25.053 д.б. сумма разницы между БУ и НУ?
    а в строке 100.25.054 сумма, равная строке 100.00.042
    но в строке 100.00.42 у меня -3152
    а вот в 100.25.054 - -5852
    не идет на 2700, это сумма расходов по КПН, и теперь не знаю где я их не учла...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    pochta_eva
    Нерезидент Баланса


      

    #118 Ср Мар 18, 2009 16:38:24 Сообщить модератору   

    подскажите пожалуйста

    правильно я понимаю в строке 100.25.053 д.б. сумма разницы между БУ и НУ?
    а в строке 100.25.054 сумма, равная строке 100.00.042
    но в строке 100.00.42 у меня -3152
    а вот в 100.25.054 -5852
    не идет на 2700, это сумма расходов по КПН, и теперь не знаю где я их не учла...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kaz
    Нерезидент Баланса


      

    #119 Ср Мар 18, 2009 16:42:53 Сообщить модератору   

    помогитепожалуйста дать ума ф.100.25
    у меня получилось вот что в ф100.25.025 по НУ больше, чем по БУ, из-за того, что в ф 100.08 в строке 100.08.008 считается вместе с разницей остатка товара на нач. и конец года. Если я суммирую эту разницу и в БУ, то вообще ерунда с фин рез. получается.
    я уже наверное, гоню?

    Как объяснить, что в НУ больше чем БУ, хотя я из БУ убрала все то, что по НУ на вычеты не берется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бота Казангаповна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #120 Ср Мар 18, 2009 17:03:11   

    я думаю вам надо сделать сверку отдельно по НУ и БУ. посмотрите годовой отчет за 2007 год прил 100.40. вот и заполните эти две графы а потом уже 100.25.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    pochta_eva
    Нерезидент Баланса


      

    #121 Ср Мар 18, 2009 17:09:57 Сообщить модератору   

    не было за 2007
    открылись в 2008...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бота Казангаповна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #122 Ср Мар 18, 2009 17:21:27   

    kaz
    вроде писала сообщение не увидела.... пишу еще раз
    помострите годовой отчет2007 год прилож 100.40. там по НУ и БУ и потом вы увидете откуда разница.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #123 Ср Мар 18, 2009 17:31:23   

    pochta_eva говорит:
    не идет на 2700, это сумма расходов по КПН, и теперь не знаю где я их не учла...

    Что за расходы по КПН, авансовые платежи? если да, то это не вычеты, если отсроченный КПН, то поставьте эту сумму в прочие расходы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бота Казангаповна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #124 Ср Мар 18, 2009 17:37:13   

    pochta_eva
    ну и что! по годовому отчету есть форма по заполнению графы 1,2.Посмотрите...

    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:

    годовой отчет за 2007год

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kaz
    Нерезидент Баланса


      

    #125 Ср Мар 18, 2009 18:49:32 Сообщить модератору   

    Бота Казангаповна говорит:
    потом вы увидете откуда разница.

    Да,но сейчас у меня разница по НУ больше, чем по БУ в ф 100.25.025, а это возможно, хотя причину я установила,в ф 100.08 в строке 100.08.008 считается вместе с разницей остатка товара на нач. и конец года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kaz
    Нерезидент Баланса


      

    #126 Ср Мар 18, 2009 19:35:37 Сообщить модератору   

    Уважаемые спецы!
    У меня получилось вот что в ф100.25.025 по НУ больше, чем по БУ, из-за того, что в ф 100.08 в строке 100.08.008 считается вместе с разницей остатка товара на нач. и конец года. Если я суммирую эту разницу в БУ, то вообще ерунда с фин рез. получается. Возможно ли что в НУ больше чем в БУ сумма расходов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kaz
    Нерезидент Баланса


      

    #127 Ср Мар 18, 2009 20:28:00 Сообщить модератору   

    как всем надоела,наверное, ф 100.25

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Доминика
    Нерезидент Баланса


      

    #128 Ср Мар 18, 2009 21:59:13 Сообщить модератору   

    kaz говорит:
    Уважаемые спецы!
    У меня получилось вот что в ф100.25.025 по НУ больше, чем по БУ, из-за того, что в ф 100.08 в строке 100.08.008 считается вместе с разницей остатка товара на нач. и конец года. Если я суммирую эту разницу в БУ, то вообще ерунда с фин рез. получается. Возможно ли что в НУ больше чем в БУ сумма расходов.

    В БУ вообще-то эта "разница" как Вы её называете тоже суммируется в сумму расходов. Это не просто разница между остатками на начало и конец года - это остаток на начало + приход товара в течение года минус остаток на конец, что дает сумму ухода/расхода товара. А ведь себестоимость проданного товара идет на расходы и в БУ и в НУ.
    На третьей страничке я выкладывала табличку, посмотрите её, попробуйте заполнить, может Вам будет ясней, двум людям точно помогла.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #129 Чт Мар 19, 2009 10:26:48 Сообщить модератору   

    nadezhdats говорит:
    проверьте соответствие этой строки по БУ в 1С и сделайте корректировку по уже рассчитаному КПН по 100ф.

    Все правильно стоит вроде.
    Где сделать корректировку? куда поставить эту разницу?
    уже второй день сижу над этой сверкой! аж, даже плакать хочется! Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    гостьЛенка
    Нерезидент Баланса


      

    #130 Чт Мар 19, 2009 11:11:55 Сообщить модератору   

    Доброе утро!
    ALёна говорит:
    Строка 100.25.032 называется "превышение отрицательной курс.разницы над положительной", значит
    Иса писал(а):по фин.отчетности
    указываете только разницу, полученную по приложению 6.

    У меня по декларации из 6 прилож.в 25-е перенесена сумма превышения отрицательной курс.разницы, вопрос в том что:
    по фин.отчетности поставить тоже самое или поставить положительную в прочие доходы(т,к, в отчете о доходах и расходах она стоит в графе "прочие доходы"),а отрицательную в 100.25.032?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    pochta_eva
    Нерезидент Баланса


      

    #131 Чт Мар 19, 2009 11:10:53 Сообщить модератору   

    скажите пожалуйста
    вы ставите в графу 100.25.001 сумму чистого дохода до налогообложения да?
    я поставила туда сумму дохода после налогообложения, видимо поэтому у меня и не идет
    как правильно? я посмотрела в ББ годовой за 2008, там на примере показано, что в этой графе указывается сумма дохода уже поле налогообложения, поэтому я так и сделала...

    Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:

    посмотрела сейчас ББ годовой отчет за 2007 год, там в такой же строке указывается сумма дохода до налогообложения...
    прям мозги уже кипят...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    гостьЛенка
    Нерезидент Баланса


      

    #132 Чт Мар 19, 2009 11:35:46 Сообщить модератору   

    гостьЛенка говорит:
    Доброе утро!
    ALёна писал(а):Строка 100.25.032 называется "превышение отрицательной курс.разницы над положительной", значит

    Иса писал(а):по фин.отчетности

    указываете только разницу, полученную по приложению 6.
    У меня по декларации из 6 прилож.в 25-е перенесена сумма превышения отрицательной курс.разницы, вопрос в том что:

    по фин.отчетности поставить тоже самое или поставить положительную в прочие доходы(т,к, в отчете о доходах и расходах она стоит в графе "прочие доходы"),а отрицательную в 100.25.032?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #133 Чт Мар 19, 2009 12:33:24 Сказали Спасибо❤   

    pochta_eva говорит:
    вы ставите в графу 100.25.001 сумму чистого дохода до налогообложения да?

    Нет, это чистый доход, т.е. после налогооблажения, но не по НУ, а по БУ, и если у вас есть отложенные налоговые обязательства или активы, то в БУ расходы по КПН не должны быть равны расходам по КПН в НУ, ну и соответственно прибыль тоже разная, у вас, наверно где-то здесь заковырка получилась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #134 Чт Мар 19, 2009 12:34:40 Сообщить модератору   

    Yahoo! СОШЛОСЬ!!!!
    спасибо всем, кто помог!!! Rose

    Добавлено спустя 29 секунд:

    просмотрела и прочла всю ленту от начала и до конца и все поняла!!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    гостьЛенка
    Нерезидент Баланса


      

    #135 Чт Мар 19, 2009 12:50:52 Сообщить модератору   

    Nemo говорит:
    СОШЛОСЬ!!!!

    А у меня чтоб сошлось остался один вопрос(хотя сходится и так и так) но хотелось бы узнать как правильнее будет
    гостьЛенка говорит:
    У меня по декларации из 6 прилож.в 25-е перенесена сумма превышения отрицательной курс.разницы, вопрос в том что:

    по фин.отчетности поставить тоже самое или поставить положительную в прочие доходы(т,к, в отчете о доходах и расходах она стоит в графе "прочие доходы"),а отрицательную в 100.25.032?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kseniy-78
    Нерезидент Баланса


      

    #136 Чт Мар 19, 2009 12:56:57 Сообщить модератору   

    Добрый день! Может быть не совсем в тему, но все-таки спрошу:
    Убыток по БУ 1 889 104 тг., по НУ 1 778 079, так вот в 1С необходимо делать ли какие-нибудь проводки, для того чтобы эти суммы стали равны в декларации и программе...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ALёна
    Нерезидент Баланса


      

    #137 Чт Мар 19, 2009 13:05:37 Сообщить модератору   

    гостьЛенка говорит:
    У меня по декларации из 6 прилож.в 25-е перенесена сумма превышения отрицательной курс.разницы, вопрос в том что:
    по фин.отчетности поставить тоже самое или поставить положительную в прочие доходы(т,к, в отчете о доходах и расходах она стоит в графе "прочие доходы"),а отрицательную в 100.25.032?

    Если у вас положительная курс.разница, то вы ее никак не можете поставить по строке 100.25.032, т.к. в этой строке указывается превышение отрицат.курс.разницы над положительной. Поэтому положительную разницу указываете в прочих доходах, а отрицательную в расходах и по строке 100.25.032.

    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:

    ALёна говорит:
    а отрицательную в расходах и по строке 100.25.032.

    а превышение отрицательной над положительной по строке 100.25.032, перенесенную из прил.6.

    Добавлено спустя 12 минут 55 секунд:

    И по фин.отчетности и по декларации вы указываете в строке 100.25.032 эту самую разницу превышения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    гостьЛенка
    Нерезидент Баланса


      

    #138 Чт Мар 19, 2009 13:47:04 Сообщить модератору   

    ALёна говорит:
    У меня по декларации из 6 прилож.в 25-е перенесена сумма превышения отрицательной курс.разницы

    ALёна говорит:
    по фин.отчетности поставить тоже самое

    или
    ALёна говорит:
    положительную в прочие доходы

    имею ввиду саму сумму положительной курсовой разницы, в ОСВ она на счете 6250 Доход от курсовой разницы и включается в 6200 Прочие доходы(до выяснения того превышает отрицательная положительную или наоборот)
    [quote="ALёна"]т,к, в отчете о доходах и расходах она стоит в графе "прочие доходы")
    ALёна говорит:

    Поэтому положительную разницу указываете в прочих доходах, а отрицательную в расходах и по строке 100.25.032.

    по финансовой отчетности:
    положительную из ОСВ в другие доходы в строку100.25.022
    а отрицательную из ОСВ в 100.25.032
    или
    ALёна говорит:
    И по фин.отчетности и по декларации вы указываете в строке 100.25.03

    разницу между отрицательной и положительной (отрицательной сумма больше)которая получилась в 6 приложении?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    гостьЛенка
    Нерезидент Баланса


      

    #139 Чт Мар 19, 2009 13:49:36 Сообщить модератору   

    ALёна говорит:
    И по фин.отчетности и по декларации вы указываете в строке 100.25.032

    гостьЛенка говорит:
    разницу между отрицательной и положительной (отрицательной сумма больше)которая получилась в 6 приложении?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    гостьЛенка
    Нерезидент Баланса


      

    #140 Чт Мар 19, 2009 13:49:55 Сообщить модератору   

    ALёна говорит:
    И по фин.отчетности и по декларации вы указываете в строке 100.25.032

    гостьЛенка говорит:
    разницу между отрицательной и положительной (отрицательной сумма больше)которая получилась в 6 приложении?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ALёна
    Нерезидент Баланса


      

    #141 Чт Мар 19, 2009 13:54:38 Сообщить модератору   

    гостьЛенка говорит:
    в строке 100.25.03

    указываете разницу
    гостьЛенка говорит:
    которая получилась в 6 приложении


    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

    и по фин. отчетности и по декларации

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    гостьЛенка
    Нерезидент Баланса


      

    #142 Чт Мар 19, 2009 13:59:47 Сообщить модератору   

    гостьЛенка говорит:
    в отчете о доходах и расходах она стоит в графе "прочие доходы")

    то есть это ничего,что так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ALёна
    Нерезидент Баланса


      

    #143 Чт Мар 19, 2009 14:06:00 Сообщить модератору   

    Ну вы же выявили разницу и должны ее отразить и по бух.учету и по декларации, а иначе у вас будет разница в сверке по графе III, которой у вас на самом деле нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    гостьЛенка
    Нерезидент Баланса


      

    #144 Чт Мар 19, 2009 14:12:47 Сообщить модератору   

    ALёна говорит:
    Ну вы же выявили разницу и должны ее отразить и по бух.учету и по декларации, а иначе у вас будет разница в сверке по графе III, которой у вас на самом деле нет.

    если поставить положительную кр.разницу в 100.25.022 по графе II,а отрицательную в 100.25.032 по графе II.
    и разницу из 6 приложения в 100.25.032 в графе I,то в итоге всё перекрывается и получается точно так же как и если поставить в 100.25.032 и в I и в II графе разницу из приложения 6!!!Вот и спрашиваю как правильнее сделать?
    гостьЛенка говорит:
    в отчете о доходах и расходах она стоит в графе "прочие доходы")

    и вот это меня смущает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бота Казангаповна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #145 Чт Мар 19, 2009 14:16:46   

    Nemo
    не могу понять что сошлось?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    гостьЛенка
    Нерезидент Баланса


      

    #146 Чт Мар 19, 2009 14:17:01 Сообщить модератору   

    и в отчете о прибылях и убытках же нет такого понятия как превышение какой либо из курсовой разницы над другой, есть прочие доходы куда входит положительная кр.разница и прочие расходы куда входит отр.кр.разница

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    гостьЛенка
    Нерезидент Баланса


      

    #147 Чт Мар 19, 2009 14:19:42 Сообщить модератору   

    Бота Казангаповна говорит:
    не могу понять что сошлось?

    если это мне? то НОД одинаковый получается,
    гостьЛенка говорит:
    если поставить положительную кр.разницу в 100.25.022 по графе II,а отрицательную в 100.25.032 по графе II.

    и разницу из 6 приложения в 100.25.032 в графе I,то в итоге всё перекрывается и получается точно так же как и если поставить в 100.25.032 и в I и в II графе разницу из приложения 6!!!


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    pochta_eva
    Нерезидент Баланса


      

    #148 Чт Мар 19, 2009 14:25:33 Сообщить модератору   

    Мелена, спасибо вам за подсказку, вы навели меня на дальнейший поиск, нашла тему: "Расчет по отсроченным налогам", там много интересного, и думаю эта как раз та тема, которая решит мою проблемку, читаю, пытаюсь разобраться со сказанным там, опыта мало, годовой сдаю первый раз, утешает то, что фирма новая и там еще ничего не запущено с прошлых лет....

    Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ALёна
    Нерезидент Баланса


      

    #149 Чт Мар 19, 2009 14:32:05 Сообщить модератору   

    В правилах по составлению ф.100, приложения 25 говорится: "При заполнении графы II используются данные бух.учета, полученные в соответствии с законодательством по бух.учету и фин.отчетности. В строке100.25.032 в графе II превышения отрицательной курсовой разницы над положительной курсовой разницей". Я считаю, что разницу нужно показать и по фин.отчетности тоже, но это мое мнение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бота Казангаповна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #150 Чт Мар 19, 2009 14:32:26   

    А разве он должен одинаковым быть? БУ и НУ должна быть разница.
    по прил100.08
    по 100.16 или 100.17
    доходы за счет прибыли
    штрафы пени
    или как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Страница 3 из 5
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz