Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Не сдавалась Форма 870 за 1 кв.2009г....
    Не сдавалась декларация по эмиссии в окружающую среду с 2008 года - что делать?
    ИП получил гражданство РФ, но как быт...
    Нет денег на оплату НДС по таможенному союзу. Как быть с отчетом
    размер МЗП с 2004 - 2008 годы
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Не сдавалась Ф.100.00 с 2004 г., т.к. не было деятельности - как быть с отчетом за 2008 г.?     
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Фев 26, 2009 18:31:30   

    скажите - у нас в 2008 году убыток,мы платили авансовые платежи и чтобы закрыть период надо сделать две проводки 7710-3110,и 1410-3110, но у меня на счете 3110-до закрытие переплата красная с минусом висит на кт,а должна на дебете. И после того как я провожу эти две проводки эта сумма на 1410 по дт черная,и 3110-по кт черная. что мне делать,как правильно поступить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marfa
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Фев 27, 2009 01:53:29 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса

    в 100.12.003 вы показывате убыток, перенесенный с предыдущего, 2007 года, конечно же по декларации

    Добавлено спустя 20 минут 50 секунд:

    Елена Т говорит:
    Для ТОО-шек на ОУР надо(помимо того что есть в 100ф) на простых бланках ( с подписями и печатью)
    1.Баланс
    2.Отчет о доходах и расходах
    3.Отчет о движении ден.средств
    4.Пояснительная записка (печатаете сами)


    нашла на предыдущей странице, и поэтому вопрос: у меня ОО, надо ли за 2008 сдавать какую либо фин. отчетность (у меня ОУР, форма 100)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айгулечка
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Фев 27, 2009 13:23:24 Сообщить модератору   

    Ув. Дамы и Господа! Если Вас не затруднит, ответье на такой вопрос. ТОО зарегистрировалось в 2005 году. И с 2005 года не было никаких движений, они начались только в 4 кватале 2008 года. Так вот с 2005 года никакие годовые не сдавались. В годовой за 2008 я какой значок могу указать "первоначальный" или же "очередной" Заранее благодарю за ответ!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Фев 27, 2009 13:50:18   

    В должны были сдавать годовые в любом случае, начиная с 2005г. - нулевки. А теперь вам надо будет досдать недостающую отчетность: за 2005г. - 101,04, 100,00, 600.00, 201.00(кварталки-пустышки); 2006г. - 101.01, 101.02, 100.00, 600.00, 201.00; 2007 - 101.01, 101.02, 100.00, 600.00, 201.00, то же касается 2008года (в случае, если все это не сдавалось)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marfa
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Фев 27, 2009 14:16:08 Сообщить модератору   

    Я считаю первоначальный, потому что очередной без первоначального быть не может.

    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:

    Но если вы будете сдавать пустышки за 2005, 2006, 2007, то 2005 будет первоначальный , остальные очередные

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadezhdats
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Фев 27, 2009 14:33:18   

    Айгулечка говорит:
    Так вот с 2005 года никакие годовые не сдавались. В годовой за 2008 я какой значок могу указать "первоначальный"

    а увас случайно не упрощенный режим? Тогда не надо сдавать годовую
    если ОУР- попадаете под большой штраф за несдачу отчетности
    вы бы перед тем как мучиться с отчетами, сделали сверку с НК

    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:

    первоначальный быть не может, если вы зарегестрирован по ОУР с 2005г

    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

    Нерезидент Баланса говорит:
    Если по декларации есть налогообл.доход, а по фин.отч. убыток, в прил.100.12.003 показываю или нет. ответьте бухгалтера

    нет

    Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:

    *МАКС* говорит:
    скажите - у нас в 2008 году убыток,мы платили авансовые платежи и чтобы закрыть период надо сделать две проводки 7710-3110,и 1410-3110, но у меня на счете 3110-до закрытие переплата красная с минусом висит на кт,а должна на дебете. И после того как я провожу эти две проводки эта сумма на 1410 по дт черная,и 3110-по кт черная. что мне делать,как правильно поступить?

    я авансовые платежи раньше относила при оплате на 1410.
    сейчас (за 2008)при сдаче расчета авнсовых платежей начисляла 7710-3110 и оплату на 3110. Я так поняла, что вы сделали переплату по сданным расчетам.Так?
    не очнь понятно, что вам все таки надо узнать Wink

    Добавлено спустя 2 минуты:

    насколько я знаю, сумму КПН должна быть после закрытия только "с одной стороны" баланса и только черная

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATALA
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Мар 04, 2009 11:00:51   

    [quote="Айгулечка"]
    Ув. Дамы и Господа! Если Вас не затруднит, ответье на такой вопрос. ТОО зарегистрировалось в 2005 году. И с 2005 года не было никаких движений, они начались только в 4 кватале 2008 года. Так вот с 2005 года никакие годовые не сдавались. В годовой за 2008 я какой значок могу указать "первоначальный" или же "очередной" Заранее благодарю за ответ![/quote

    Я считаю ,так как ТОО зарегистрировано с 2005 года,а отчеты несдавались,Вам нужно сдать годовые хотя бы, пустографки!!!
    за все года!!! по остальным налогам Вы можете несдавать,а вот Декларацию по КПН ,обязаны сдавать,пусть даже задним числом!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #8 Ср Мар 04, 2009 11:41:24 Сообщить модератору   

    NATALA говорит:
    а вот Декларацию по КПН ,обязаны сдавать,пусть даже задним числом!
    Если я сдам пустографки зад. числом мне не начислят штраф? А может не сдавать пустографки, а сразу сдать годовой за 2008 год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATALA
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Мар 04, 2009 11:57:39   

    Я имела ввиду,"задним числом" т.е. неправильно выразилась,,что сегодняшним числом вам надо сдать за все те года!!!!А штрафы соответственно будут!! А если вы сдадите просто 2008 год, то при камеральном контроле я думаю все равно когда нибудь вылезет,если не завтра то послезавтра!!! Удачи Вам!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    firewind
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Мар 04, 2009 17:12:59   

    [quote="NATALA"]Если я сдам пустографки зад. числом мне не начислят штраф? А может не сдавать пустографки, а сразу сдать годовой за 2008 год.

    Вы сначала пробейте свой РНН по ИНИС. Может Вас условно исклюсили или признали бездействующим ст 579 НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATALA
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Мар 04, 2009 17:18:06   

    firewind
    Вы наверное не мне хотели дать ответ,а тому кто задавал его--quote="Айгулечка"]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    firewind
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Мар 04, 2009 17:29:05   

    NATALA говорит:
    Вы наверное не мне хотели дать ответ,а тому кто задавал его--quote="Айгулечка"]

    Да! Прошу прощения!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айгулечка
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Мар 05, 2009 13:59:39 Сообщить модератору   

    firewind говорит:
    Вы сначала пробейте свой РНН по ИНИС. Может Вас условно исклюсили или признали бездействующим ст 579 НК

    я открыла в ИНИСе за 3 года все по нулям и как понять условно исключили или признали бездейст.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz