Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Практический опыт. Налоговая проверка при закрытии ТОО
    Отчетность по мониторингу и налоговая отчетность
    Налоговая отчетность ИП на ОУР
    Налоговая отчетность в ТОО
    Налоговая отчетность
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Налоговая отчетность     
    Легенда
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Фев 16, 2009 09:58:00 Сообщить модератору   

    Уважаемые профи, у меня такая ситуация, вообщем пришла в ТОО, и пришлось полность восстанавливать бух.учет, т.е. все было не правильно разнесено, рсходы и т.д., теперь смотрю ф.100, в ней совершенно неправильные цифры, естественно, там убыток завышен раз в 100. Теперь по моим цифрам, тоже убыток, значительно меньше, ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, отправить допик, ничего не делать или отозвать все отчетности, а по НДС у меня к зачету больше получилось????????? Посоветуйте, что нибудь, мало того что пытаюсь собирать 2007, так мне что теперь и 2006 делать, может оставить все как есть......

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    wjqToma
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Фев 16, 2009 10:02:16   

    Я например и 2006 и 2007 собирала переделывала и восстанавливала.
    Так что если шеф Ваш согласен доплатить Вам за Ваш не легкий труд то беритесь, да еще будут налоги больше да и пеня пойдет.

    Короче как с шефом договоритесь и что он от Вас конкретно хочет Cool

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Доминика
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Фев 16, 2009 10:43:55 Сообщить модератору   

    Если б Вы пришли и составили Акт приёмо-передачи от одного бухгалтера к другому - тут бы было уже видно с какого числа Вы работаете и за что с Вас спрос. Нужно конечно с шефом поговорить... объяснить, что всё это найдется при проверке все равно... так что решайте, либо сейчас заплатить побольше налогов либо потом еще хуже будет. Если Вы промолчите, что там все было криво сделано - потом будет поздно говорить, что Вы это знали, выглядеть в глазах шефа Вы будете не лучшим образом.
    А вот насчет того, что работы Вам прибавилось... решайте сами, стоит ли просить прибавки к з/п, оцените загруженность свою реально. Я, например, сейчас веду две фирмы по цене одной... и если одна новая и чистая, работы там мало, так по второй сижу и разбираю последовательно все налоги - и там черт ногу сломит! я только отчитываюсь директору, объясняю последствия и советуюсь с ним, как он хочет - исправлять или оставить так. В общем думайте, плюсы и минусы по старинке распишите перед собой на листочке (в ворде или экселе). Удачи Вам.

    Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:

    Если б Вы пришли и составили Акт приёмо-передачи от одного бухгалтера к другому - тут бы было уже видно с какого числа Вы работаете и за что с Вас спрос. Нужно конечно с шефом поговорить... объяснить, что всё это найдется при проверке все равно... так что решайте, либо сейчас заплатить побольше налогов либо потом еще хуже будет. Если Вы промолчите, что там все было криво сделано - потом будет поздно говорить, что Вы это знали, выглядеть в глазах шефа Вы будете не лучшим образом.
    А вот насчет того, что работы Вам прибавилось... решайте сами, стоит ли просить прибавки к з/п, оцените загруженность свою реально, а также характер своего шефа. Я, например, сейчас веду две фирмы по цене одной... и если одна новая и чистая, работы там мало, так по второй сижу и разбираю последовательно все налоги - и там черт ногу сломит! я только отчитываюсь директору, объясняю последствия и советуюсь с ним, как он хочет - исправлять или оставить так. В общем думайте, плюсы и минусы по старинке распишите перед собой на листочке (в ворде или экселе). Удачи Вам.

    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

    Извините, что-то интернет глюкнул Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Фев 16, 2009 11:50:52 Сказали Спасибо❤   

    в принципе если вы с этого года работаете, то ковыряться в прошлых годах не обязаны. Если вы взялись за восстановление отчетности и с шефом есть договоренность, то надо все делать как положено, но предупредить чем это может обернуться для фирмы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Фев 16, 2009 12:31:56 Сообщить модератору   

    согласна, что не обязаны ковыряться.. но получается, что эти некорректности за предыдущие периоды "потянут" за собой искажение данных.
    Сама нередко бьюсь с такими проблемами... Убьюсь ап стену приходится восстанавливать учет и корректировать предыдущие года, потому как в 1-ой из ТОО у меня убыток также завышен... Shocked если суммы неоткорректировать, то и СГД 2008 будет искажен, а за него буду нести ответственность уже я.. :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Легенда
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Фев 16, 2009 12:40:42 Сообщить модератору   

    Да, вот по этой причине и сижу думаю, что тянется паровоз какой то из допиков по ф.100 и ф.300 и ф.307. может отправлю за 2007-2008, просто скажу шефу, чтобы он знал. По НДС наоборот указана меньшая сумма в зачете,чем есть на самом деле??? НДС оставлю как есть т.к. это нужно все отчеты корректировать с2006-2008 год Shocked Все равно урон бюджету не нанесен, т.к. главное зачетная сторона незавышена. Ну я так думаю??????? а Вы как думаете,коллеги?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Фев 16, 2009 12:55:20 Сообщить модератору   

    на счет НДС соглашусь!
    а вот по поводу убытка - решать вам, совместно с вашим руководством

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz