Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Была продажа авто (ОС), сейчас состав...
    По каким данным составляем пояснительную записку к форме 100?
    ИП приостановлено, но сдал форму 700....
    В какую форму относить доход о закупк...
    ТОО (упрощенка) есть доход от суммово...
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Составляем форму 910 (ИП)     
    Целуйко Елена
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Сен 16, 2008 16:30:45 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=346357#346357

    В 910 форме строка количество работников указывается только количество наемных работников без индивидуального предпринимателя? Я правильно понимаю и так было в 2006-2007-2008 годах.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Вт Сен 16, 2008 16:34:57 Сообщить модератору   

    Да вы правы. По индивидуальному предринимателю сдается другой отчет. 201.04

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Целуйко Елена
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Сен 16, 2008 16:41:36 Сообщить модератору   

    600 форма для упрощенки сдается ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Сен 16, 2008 16:43:24   

    Целуйко Елена
    нет,по соц.налогу отчитываетесь в 910 форме

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Вт Сен 16, 2008 19:18:35 Сообщить модератору   

    Если ИП не имеет наемных, то сдает только 910, а если они есть тогда еще и 201.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Целуйко Елена
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Сен 16, 2008 21:43:05 Сообщить модератору   

    просмотрите пожалуйста саму форм в эфно 910, там есть подсказка по заполнению 910.00.02 там указан и сам ИП включепнный

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Сен 16, 2008 22:34:26 Сообщить модератору   

    ф.910 В строке, где указывается количество работников + сам ИП, например 3 работника, пишите-4 с учетом ИП.

    Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:

    Anonymous говорит:
    Да вы правы. По индивидуальному предринимателю сдается другой отчет. 201.04


    Не вводите людей в заблуждение. по 910 форме отчитываются ИП на "упращенке", ф 201.04 к упращенному режиму никакого отношения не имеет, ровно также как и 910 форма к общеустановленному режиму.

    Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:

    Целуйко Елена говорит:
    просмотрите пожалуйста саму форм в эфно 910, там есть подсказка по заполнению 910.00.02 там указан и сам ИП включепнный


    Совершенно верно.
    Также 600 форму ИП не сдают, 600 форма для юридических лиц.

    У Вас всего 2 формы для отчета 910.00 и 201.00

    Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:

    иринк@ говорит:
    Если ИП не имеет наемных, то сдает только 910, а если они есть тогда еще и 201.


    Независимо от того имеются наемные работники или нет ф.201.00 обязаны сдать. Иначе штраф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mila
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Сен 16, 2008 23:32:33   

    ДемЕвгения
    ДемЕвгения
    Для чего сдавать форму 201, если нет работник?
    Какую информацию вы в ней отразите?
    иринк@ верно ответила Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natkis
    Сертификат CAP
    Спасибки: +98 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Сен 16, 2008 23:37:11   

    ИП на упрощенке , нет наемных работников
    Но вот как прошла интернет-конференция все-таки налоговики ответили что ИП независимо от того есть работники или нет сдает форму 201.00 (там кстати несколько раз повторяется эта тема,а раздел СНР)
    Я быстренько начала с первого квартала 2008 года сдавать этот отчет.Но недавно переводилась из одного НК в другой было полное недоумение у инспектора что сдаю 201.00 пустышку или говорит показывайте работников,или отзывайте.Однако я не слышала чтобы кого-то в Астане штрафовали за несдачу этого отчета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Сен 17, 2008 00:14:08 Сообщить модератору   

    natkis говорит:
    Однако я не слышала чтобы кого-то в Астане штрафовали за несдачу этого отчета.


    Штрафуют и еще как на общих основаниях.

    Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды:

    mila говорит:
    ДемЕвгения
    ДемЕвгения
    Для чего сдавать форму 201, если нет работник?
    Какую информацию вы в ней отразите?
    иринк@ верно ответила Smile


    Естественно без показателей, если нет наемных работников. Логически может быть так и выходит ДЛЯ ЧЕГО СДАВАТЬ?
    Прежде чем спорить советую почитать "Правила составления расчета по ИПН (форма 201.00)."
    Раздел 1 Общие положения
    п.5 При отсутствии показателей соответствующие ячейки расчета не заполняются. В случае отсутствия данных, подлежащих отражению в дополнительной форме, дополнительная форма не представляется.
    Отсюда вывод: Надо сдавать ф.201.00, ибо не "нарваться" на штраф. В правилах написано можно не сдавать дополнительные формы, т.е. всего навсего приложения к форме 201.00.
    Попробуйте доказать обратное с Иринк@. Выложите документ, в котором говорится, что можно не сдавать отчет, чтобы у вопрошающего было законное основание на руках, если НК оформит по этому поводу протокол.

    Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:

    mila
    Да, потом, лучше сдать пустышку, нежели штраф платить. Ведь это не трудно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Сен 17, 2008 08:56:39   

    А давайте Кодекс посмострим: ст,377-1 п.3)
    ИП, не использующие труд наёмных работников, рачётов по ОПВ и соц.отчислениям в ГФСС не представляют. Это про какую форму речь?. При этом в п.1) написано- про расчёт по ИПН, отчётность по ОПВ, расчёт по в ФГСС.
    Имеется ввиду, что заполняется форма 201 только в части дохода, облагаемого ИПН? Да, наверное так. Если сам себе зарплату назначил, и в 910ой показал начисления по ОПВ и ФГСС, то для ИПН остаётся только 201, и конечно, если з/п 12025, то ИПН не возникает, но это и надо показать в 201ой. Т.е. доход начислен, налогоблагаемый 0(т.к. применён вычет?) А?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Сен 17, 2008 10:26:32 Сообщить модератору   

    Мара
    Согласилась бы с Вами, если бы в ст 377-1 в п.3 была внесена еще строчка расчетов по ИПН.
    В п.1 данной статьи все расчеты разбиты на подпункты. А так, как ф.201.00 включает в себя все 3 подпункта, а пп1 пункта 1 не освобождали от сдачи отчетности, то полагаю надо сдавать данную форму и сдаю ее, бывало в явочном порядке, никого в НК это не удивило.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Сен 17, 2008 10:38:17   

    Так и я про это же вроде и написала............

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Сен 17, 2008 10:42:14 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    Так и я про это же вроде и написала............


    Значит я Вас немного не поняла, пардон, бывает

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natkis
    Сертификат CAP
    Спасибки: +98 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Сен 19, 2008 21:55:38   

    Если сам себе зарплату назначил, и в 910ой показал начисления по ОПВ и ФГСС, то для ИПН остаётся только 201, и конечно, если з/п 12025, то ИПН не возникает, но это и надо показать в 201ой. Т.е. доход начислен, налогоблагаемый 0(т.к. применён вычет?) А?Я с вами не согласна,ИП за самого себя платит ИПН который отражает в форме 910 ,смотрите строку 910.00.010 ,здесь же и начисление ОПВ и СО.Опять же по 910 форме налоги платим раз в квартал, а по 201.00 придется-ежемесячно.Это же абсурд за самого себя сдавать еще и форму 201,00 ведь тогда в лицевой еще и начисление по форме 201.00 пойдет - ИПН по вашему0,а вот ОПВ-1203,СО-325????Нет только сдаем пустышку ф.201.00 при отсутствии Работников.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Сен 19, 2008 22:15:08 Сообщить модератору   

    natkis говорит:
    Если сам себе зарплату назначил, и в 910ой показал начисления по ОПВ и ФГСС, то для ИПН остаётся только 201, и конечно, если з/п 12025, то ИПН не возникает, но это и надо показать в 201ой. Т.е. доход начислен, налогоблагаемый 0(т.к. применён вычет?) А?Я с вами не согласна,ИП за самого себя платит ИПН который отражает в форме 910 ,смотрите строку 910.00.010 ,здесь же и начисление ОПВ и СО.Опять же по 910 форме налоги платим раз в квартал, а по 201.00 придется-ежемесячно.Это же абсурд за самого себя сдавать еще и форму 201,00 ведь тогда в лицевой еще и начисление по форме 201.00 пойдет - ИПН по вашему0,а вот ОПВ-1203,СО-325????Нет только сдаем пустышку ф.201.00 при отсутствии Работников.


    Хех, так а мы тут уж несколько дней о чем-то другом чтоли толкуем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Сен 19, 2008 23:29:08 Сообщить модератору   

    natkis говорит:
    а по 201.00 придется платить налоги ежемесячно

    А вот это что-то новое Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    40А
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Окт 07, 2008 16:37:22 Сообщить модератору   

    ДемЕвгения
    добрый день! поторопилась сдать отчет (в электронном виде). сегодня узнала об изменении минимальной заработной платы. как можно внести изменения? отправить дополнительную декларацию? есть какие-то корректирующие формы?
    спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #19 Вт Окт 07, 2008 17:15:31 Сообщить модератору   

    Как сегодня узнала про 12025 с 1 июля?А этот" наш БАЛАНС" для чего? ????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вт Окт 07, 2008 17:33:42 Сообщить модератору   

    40А говорит:
    ДемЕвгения
    добрый день! поторопилась сдать отчет (в электронном виде). сегодня узнала об изменении минимальной заработной платы. как можно внести изменения? отправить дополнительную декларацию? есть какие-то корректирующие формы?
    спасибо!


    Та же форма, тот же период.Отметка-дополнительный, вместо очередного. Корректируете данные и отправляете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вт Окт 07, 2008 19:27:54 Сообщить модератору   

    ДемЕвгения говорит:
    40А говорит:
    ДемЕвгения
    добрый день! поторопилась сдать отчет (в электронном виде). сегодня узнала об изменении минимальной заработной платы. как можно внести изменения? отправить дополнительную декларацию? есть какие-то корректирующие формы?
    спасибо!


    Та же форма, тот же период.Отметка-дополнительный, вместо очередного. Корректируете данные и отправляете.


    Заполняете свой РНН, наименование, ОКЭД, дополнительная.
    Цифры ставите только в тех строках, кот. подлежат изменению и сумму ставите с учетом предыдущего отчета. Пример, если в очередном отчете Вы поставили сумму с кот. исчисляются СО 31545 (10515*3), а нужно 36075 (12025*3), то Вы ставите в строку только сумму 4530 (36075-31545).
    А вообще в Правилах составления ФНО все расписано.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aikerim
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Окт 08, 2008 12:00:34   

    А если за 2006г. не сдавались 201.00? У ИП сейчас комплексная за 2006г. сдавались только 220.00, 620.000 и 201.04. ИП на общеустановленном режиме. Теперь значит за 201.00 штрафанут? Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Ср Окт 08, 2008 12:08:52 Сообщить модератору   

    А наемники были? Если нет, стойте на своем, мол работников не было, не вижу смысла сдавать 201.00. Если были, то штраф, к сожалению во время проверки Вы уже не можете ничего исправлять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nickita87
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Окт 08, 2008 12:30:41 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, пытаюсь заполнить 910 форму (впервые) и возникли вопросы:

    1. Где можно посмотреть код налогового органа Петропавловска?

    2. При проверке пишет следующее:

    Проверка документа:
    910.00(1)
    910.00.007:Поле должно быть обязательно заполнено
    910.00.011: Значение не совпадает с результатом расчета!
    910.00(2)
    910.00.012: Поле должно быть обязательно заполнено!
    Код налогового органа по месту осуществления деятельности:Поле должно быть обязательно заполнено
    Код налогового органа по месту жительства:Поле должно быть обязательно заполнено
    Проверка завершена

    910.00.007, 910.00.012 - наемных работников нет что ставить?
    910.00.011 - там отрицательная сумма получается в связи с чем поставил 0, может поэтому ругается?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Окт 08, 2008 12:35:51 Сказали Спасибо❤   

    Nickita87 говорит:
    910.00.007, 910.00.012 - наемных работников нет что ставить?

    "0"
    Nickita87 говорит:
    910.00.011 - там отрицательная сумма получается в связи с чем поставил 0, может поэтому ругается?

    Именно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aikerim
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Окт 08, 2008 12:38:08   

    Нет не было и нет наемников. Поэтому и не сдавала. Я даже не знаю на какие НПА теперь ссылаться. Ситуация усложняется еще тем, что была сдана в 4 кв. 2006г. 201.00 ликвидационная (была сдана наручно, об этом узнала только недавно уже когда проверка началась, от инспектора). У меня никакого опыта с ИПшниками нет, а руководство требует проводить проверку. Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Ср Окт 08, 2008 13:30:24 Сообщить модератору   

    Nickita87 говорит:

    1. Где можно посмотреть код налогового органа Петропавловска?

    В ИНИС есть справочники

    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

    Nickita87 говорит:

    910.00.012: Поле должно быть обязательно заполнено!
    Код налогового органа по месту осуществления деятельности:Поле должно быть обязательно заполнено
    Код налогового органа по месту жительства:Поле должно быть обязательно заполнено


    Обязательно заполнить надо, программа не может угадать в какой НК Вы отправляете отчет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Окт 08, 2008 13:34:02   

    ДемЕвгения говорит:
    В ИНИС

    ??????
    вы ничего не путаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Ср Окт 08, 2008 13:39:51 Сообщить модератору   

    Котеночек говорит:
    ДемЕвгения говорит:
    В ИНИС

    ??????
    вы ничего не путаете?


    Нет, не путаю! Именно в ИНИСе справочники обновляются. Выписку заказываете где код НК, выходит весь список НК. А вот в др. прог-х точно не помню, по-моему выдает список всех кодов НК при запросе уведомлений за n-ый период.

    Добавлено спустя 15 минут 30 секунд:

    Aikerim говорит:
    А если за 2006г. не сдавались 201.00? У ИП сейчас комплексная за 2006г. сдавались только 220.00, 620.000 и 201.04. ИП на общеустановленном режиме. Теперь значит за 201.00 штрафанут? Crying or Very sad


    Сколько я читала на форуме по теме "штрафы", вывод сделала такой: Во всех НК по разному, кого-то штрафуют, кому-то говорят сами налоговики, что не нужно сдавать. На комиссии к одним применяют ст.68 КАоП, только лишь потому что рук-ль был на лечении в РФ. А кого-то по полной "протаскивают", как меня в этом году за 2005 год, и письмо было подано в канцелярию заблаговременно о продлении срока на 10 дней, в связи с болезнью после похорон мамы. Мама умерла 22 марта, а срок отчета до 15 апреля, и св-во о смерти предоставила. Сидит на комиссии "морду" отъел, что подбородок на столе лежит и говорит: "Ничем помочь не могу".

    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:

    Забыла написать, что тоже ф. 201.00 без показателей.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Ср Окт 08, 2008 19:06:53   

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по 910 форме. Графа 910.00.007 Среднемесячная заработная плата на одного наемного работника. Наемный работник получал зар. плату только в июле - 30 000. В августе и сентябре - отпуск "без содержания". Так вот в этой графе сумму (30 000) делить на 3 месяца или так и писать 30 000? Он же проработал только 1 месяц и значит его среднемесячная 30 000. Или я не права? Не знаю..... Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Ср Окт 08, 2008 20:08:33 Сообщить модератору   

    Хотя он зарплату и не получал, но в штате числился, следовательно, надо делить на 3 мес. В случае проверки налоговики, будьте уверены, посчитают не в вашу пользу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Пн Дек 01, 2008 03:41:12 Сообщить модератору   

    Интернет-конференция

    Вопрос № 2271
    Если индивидуальный предприниматель работает по СНР на основе упращенной декларации и не имеет наемных работников. Необходимо ли представлять ф.201.00.
    Ответ № 2271
    Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, при отсутствии показателей в расчете по индивидуальному подоходному налогу (форма 201.00) обязаны как налоговые агенты представлять данный расчет в налоговые органы. При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 68 Налогового кодекса налоговые органы не вправе требовать от налогоплательщика предоставление приложений к расчету в случае отсутствия в них данных.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ника11
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Вт Дек 09, 2008 13:20:09   

    Доброго всем дня!
    У меня вопрос: " ИП работает по упрощенке, сдаю 901 форму, наемных работников нет, ИП взяло в аренду автотранспорт у физ.лица, в 201 форме показываем только доход этого физ.лица и ИПН (10%)
    должна ли я отправлять за него пенсион.отч.?"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #34 Вт Дек 09, 2008 13:53:13 Сообщить модератору   

    Я думаю что расчеты с ним ведуться так же как, если заклбчен договор ГПХ.
    Начисляете ИПН. Показываете в 201 форме. ОПВ начисляете в том случае если этот договор не единовременный, т.е. не разовый. Тогда ОПВ нужно начислять.

    И еще доход этого физ лица не должен превышать 12МЗП в год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Вт Дек 09, 2008 16:14:17 Сообщить модератору   

    Поскольку это не зарплата, то в расчетах за 1-3 квартал его показывать не надо, а только за 4 квартал и в приложении к 201.00.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ника11
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Вт Дек 09, 2008 16:16:30   

    Нерезидент Баланса говорит:
    И еще доход этого физ лица не должен превышать 12МЗП в год.

    да,вы правы в таком случае он должен зарегистрироваться как ИП .

    Договор был разовый, только я не вижу принципиальной разницы в начислении ОПВ между тем что если бы он был единовременный и допустим на год Confused
    есть здесь один ньюанс это договор аренды...., поэтому не знаю начислять ОПВ или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Вт Дек 09, 2008 16:29:26 Сообщить модератору   

    Думаю, нет - это же не зарплата, а арендная плата.
    Если вы заключаете ИТД, то соответственно все отчисления с зарплаты, а поскольку договор аренды, то это уже договор ГПХ, и соответственно платите только ИПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz